中國企業內部控制體系
基本規範
編輯- 企業內部控制基本規範(2008年)
應用指引
編輯- 企業內部控制應用指引第1號——組織架構
- 企業內部控制應用指引第2號——發展戰略
- 企業內部控制應用指引第3號——人力資源
- 企業內部控制應用指引第4號——社會責任
- 企業內部控制應用指引第5號——企業文化
- 企業內部控制應用指引第6號——資金活動
- 企業內部控制應用指引第7號——採購業務
- 企業內部控制應用指引第8號——資產管理
- 企業內部控制應用指引第9號——銷售業務
- 企業內部控制應用指引第10號——研究與開發
- 企業內部控制應用指引第11號——工程項目
- 企業內部控制應用指引第12號——擔保業務
- 企業內部控制應用指引第13號——業務外包
- 企業內部控制應用指引第14號——財務報告
- 企業內部控制應用指引第15號——全面預算
- 企業內部控制應用指引第16號——合同管理
- 企業內部控制應用指引第17號——內部信息傳遞
- 企業內部控制應用指引第18號——信息系統
- 保險資金運用內部控制應用指引第1號——銀行存款
- 保險資金運用內部控制應用指引第2號——固定收益投資
- 保險資金運用內部控制應用指引第3號——股票及股票型基金
鑑證指引
編輯特殊行業內部控制指引
編輯- 證券公司內部控制指引(2003年)
- 證券公司融資融券業務內部控制指引(2006年)
- 融資性擔保公司內部控制指引(2010年)
- 商業銀行內部控制指引(2014年)
- 保險資金運用內部控制指引(2015年)
- 證券公司投資銀行類業務內部控制指引(2018年)
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